Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSULTA NEUROLOGISTA - PACIENTE ANTONI DA SILVA CASAGRANDE |
212,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
CONSULTA NEUROLOGISTA - PACIENTE ANTONI DA SILVA CASAGRANDE |
212,00 |
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27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202413599; |
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212,00 |
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22/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,00 |
22/04/2024 |
ANULAR DEVIDO A LANÇAMENTO DATA INCORRETA |
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-212,00 |
15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 1037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,00 |
TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.