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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA 500,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA 1.000,00
21/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202456; 1.000,00
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2024 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 970,00
26/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1038/2024 30,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/02/2024 30,00 Lançada
TOTAL   30,00