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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMPLA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1055 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Contribuição mensal, conforme ATA nº 170/2023, referente aos meses de MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 0,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 Emp. referente a Contribuição mensal, conforme ATA nº 170/2023, referente aos meses de MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 9.000,00
06/03/2024 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME NOTA FISCAL 900,00
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA contribuição mes de Março 2024 900,00
01/04/2024 LIQUIDADO CONFORME RECIBO MENSAL 900,00
02/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2024 - REF. ABRIL/2024 AMPLA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO - 8020 900,00
07/05/2024 LIQUIDADO CONFORME RECIBO MENSAL 900,00
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2024 - REF. MAIO/2024 AMPLA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO - 8020 900,00
27/06/2024 LIQUIDADO CONFORME RECIBO 900,00
27/06/2024 LIQUIDADO CONFORME RECIBO 900,00
01/07/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME RECIBO 1.800,00
01/07/2024 LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE -1.800,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
TOTAL 9.000,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 4.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.