Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
53103205 DENTE CENTRAL |
90,00 |
720,00 |
1.00 |
219000311 DENTE LD |
185,00 |
185,00 |
1.00 |
219000310 DENTE RETRO RONDOM LE |
185,00 |
185,00 |
20.00 |
5J4773 PARAF LAM 19.9 RP 3/4-10U |
5,00 |
100,00 |
20.00 |
5/8NC PORCA LÂMINA |
2,90 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
53103205 DENTE CENTRAL 219000311 DENTE LD 219000310 DENTE RETRO RONDOM LE 5J4773 PARAF LAM 19.9 RP 3/4-10U 5/8NC PORCA LÂMINA |
1.248,00 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29417; |
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1.248,00 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2024
G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RECH TRATORES - 9667 |
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1.248,00 |
TOTAL |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.