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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1097 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref folha fevereiro 2024 0,00 9.508,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 folha ref folha fevereiro 2024 9.508,48
23/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES 9.508,48
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. 27,05
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. 36,60
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. 128,77
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. 151,80
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. 500,11
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. 641,63
23/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. 1.179,96
29/02/2024 Pagamento de Empenho 1097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.842,56
TOTAL 9.508,48 9.508,48 9.508,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23/02/2024 27,05 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23/02/2024 36,60 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23/02/2024 128,77 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 23/02/2024 151,80 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23/02/2024 500,11 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23/02/2024 641,63 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23/02/2024 1.179,96 Lançada
TOTAL   2.665,92