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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000

Dados do Empenho
Número do empenho: 1302 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Constitui objeto deste processo, a Contratação de empresa para prestação de serviços profissionais do Contratado, para prestar serviços como Educador Social para mediar as oficinas de teoria e prática de atividades de ensino oficina de corte e costura, sendo executado no serviço de convivência 960,00 9.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 Constitui objeto deste processo, a Contratação de empresa para prestação de serviços profissionais do Contratado, para prestar serviços como Educador Social para mediar as oficinas de teoria e prática de atividades de ensino oficina de corte e costura, sendo executado no serviço de convivência 9.600,00
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/5; 960,00
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2024 - REF. NF 5 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 960,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 960,00
01/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2024 - REF. MARÇO/2024 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 960,00
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; 960,00
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2024 - REF. ABRIL/2024 GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 960,00
10/05/2024 ANULAR DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME TERMO DE RESCISÃO -6.720,00
TOTAL 2.880,00 2.880,00 2.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.