Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1304 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
JUROS BADESUL 009/2022 |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.02.00.00 - Juros da Dívida BADESUL contrato 009/2022 |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente aos juros parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
0,00 |
5.394,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
Empenho referente aos juros parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
5.394,08 |
|
|
28/02/2024 |
fatura mensal |
|
5.394,08 |
|
05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.394,08 |
TOTAL |
5.394,08 |
5.394,08 |
5.394,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.