Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1400 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
989.64 |
Linha 10 |
5,59 |
5.532,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
Linha 10 |
5.532,09 |
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06/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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5.532,09 |
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08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2024
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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5.420,89 |
08/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1400/2024 |
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111,20 |
TOTAL |
5.532,09 |
5.532,09 |
5.532,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
08/03/2024 |
111,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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111,20 |
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