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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARREGADOR JNA 15A - CARREGADOR JNA 15A 2.284,00 2.284,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 CARREGADOR JNA 15A - CARREGADOR JNA 15A 2.284,00
12/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1030; 2.284,00
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2024 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA - 11067 2.284,00
TOTAL 2.284,00 2.284,00 2.284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.