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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1562 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Meia diária referente à viagem a Porto Alegre levar paciente Marilene Born em consulta médica. 214,23 214,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 Meia diária referente à viagem a Porto Alegre levar paciente Marilene Born em consulta médica. 214,23
14/03/2024 Conforme Portaria de Viagem 032/2024 214,23
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2024 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 214,23
TOTAL 214,23 214,23 214,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.