Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
LAVAGEM EXTERNA VAN |
50,00 |
50,00 |
2.00 |
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES - GOL IUT 9735 |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES - ONIX JBH1H95 |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS LAVAGEM EXTERNA VAN LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES - GOL IUT 9735 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES - ONIX JBH1H95 |
390,00 |
|
|
15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; |
|
390,00 |
|
19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2024
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
|
|
390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.