Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT MECANISMO P/ CX ACOP ACION SUP DUPLO DURIN |
209,90 |
209,90 |
1.00 |
KIT PARAFUSO FIXAÇÃO CX ACOPLADA |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
KIT MECANISMO P/ CX ACOP ACION SUP DUPLO DURIN KIT PARAFUSO FIXAÇÃO CX ACOPLADA |
224,80 |
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12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12571; |
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224,80 |
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24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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222,10 |
24/01/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 158/2024 |
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2,70 |
TOTAL |
224,80 |
224,80 |
224,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/01/2024 |
2,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,70 |
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