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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1587 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA 158,00 158,00
1.00 CHALEIRA INOX - CHALEIRA INOX 86,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA CHALEIRA INOX - CHALEIRA INOX 244,00
18/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/2922; 244,00
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 244,00
TOTAL 244,00 244,00 244,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.