Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1596 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOTOS E PRODUÇÃO DAS SOBERANAS - E VIDEO CONVITE PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA 2024. |
525,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
FOTOS E PRODUÇÃO DAS SOBERANAS - E VIDEO CONVITE PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA 2024. |
525,00 |
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15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/46; |
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525,00 |
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20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1596/2024
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 |
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509,25 |
20/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1596/2024 |
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15,75 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
20/03/2024 |
15,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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15,75 |
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