Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM PARA MOTONIVELADORA RG 170 B |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM PARA MOTONIVELADORA RG 170 B |
300,00 |
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20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; |
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300,00 |
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25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2024
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI - 7309 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.