Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1691 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELETRODO DESCARTÁVEL PCT C/50 P ECG - ELETRODO DESCARTÁVEL PCT C/50 P ECG |
72,00 |
72,00 |
20.00 |
PLACA ALGINATO DE CÁLCIO 10X10CM - PLACA ALGINATO DE CÁLCIO 10X10CM |
18,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
ELETRODO DESCARTÁVEL PCT C/50 P ECG - ELETRODO DESCARTÁVEL PCT C/50 P ECG PLACA ALGINATO DE CÁLCIO 10X10CM - PLACA ALGINATO DE CÁLCIO 10X10CM |
432,00 |
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01/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15303; |
|
432,00 |
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02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2024
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 |
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432,00 |
TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.