Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1876 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FACAO |
43,50 |
87,00 |
236.00 |
FIO NYLON GRAMA 3MM |
1,50 |
354,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
FACAO FIO NYLON GRAMA 3MM |
441,00 |
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25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/38643; |
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441,00 |
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27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2024
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 |
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441,00 |
TOTAL |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.