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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1892 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM 1,50 60,00
30.00 COLA P/ PVC 175G 9,21 276,30
10.00 FLANGE 40MM 9,98 99,80
25.00 LUVA SOLDAVEL PVCH 20MM 0,42 10,50
25.00 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 2,61 65,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM COLA P/ PVC 175G FLANGE 40MM LUVA SOLDAVEL PVCH 20MM FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 511,85
26/03/2024 EMPENHO DE LICITAÇÃO - SERÁ EMITIDO NOVO EMPENHO SOMENTE COM O MATERIAL HIDRÁULICO -511,85
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.