Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1892 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM |
1,50 |
60,00 |
30.00 |
COLA P/ PVC 175G |
9,21 |
276,30 |
10.00 |
FLANGE 40MM |
9,98 |
99,80 |
25.00 |
LUVA SOLDAVEL PVCH 20MM |
0,42 |
10,50 |
25.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M |
2,61 |
65,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM COLA P/ PVC 175G FLANGE 40MM LUVA SOLDAVEL PVCH 20MM FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M |
511,85 |
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26/03/2024 |
EMPENHO DE LICITAÇÃO - SERÁ EMITIDO NOVO EMPENHO SOMENTE COM O MATERIAL HIDRÁULICO |
-511,85 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.