Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1910 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 18/03 |
4,87 |
170,45 |
35.00 |
VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 25/03 - |
4,87 |
170,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 18/03 VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 25/03 - |
340,90 |
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26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56; |
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340,90 |
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02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2024
DONISETE DA LUZ ME - 7011 |
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334,05 |
02/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1910/2024 |
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6,85 |
TOTAL |
340,90 |
340,90 |
340,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
02/04/2024 |
6,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,85 |
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