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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1910 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 18/03 4,87 170,45
35.00 VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 25/03 - 4,87 170,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 18/03 VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 25/03 - 340,90
26/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/56; 340,90
02/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2024 DONISETE DA LUZ ME - 7011 334,05
02/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1910/2024 6,85
TOTAL 340,90 340,90 340,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/04/2024 6,85 Lançada
TOTAL   6,85