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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FEMEA SEDE PLANA 5/8 18,13 18,13
1.00 FEMEA DKO RETA 24MM 1/2 25,46 25,46
3.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 9,83 29,49
0.95 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 38,96 37,01
2.00 PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR. 8,28 16,56
1.00 TAMPA PROT.FEMEA 1/2 COMANDO HIDRAULICO 11,89 11,89
1.00 OLEO 2 TEMPOS 500ML 50,45 50,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 FEMEA SEDE PLANA 5/8 FEMEA DKO RETA 24MM 1/2 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS PROTEÇÃO DE MANGUEIRA HIDR. TAMPA PROT.FEMEA 1/2 COMANDO HIDRAULICO OLEO 2 TEMPOS 500ML 188,99
17/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/804; 188,99
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 188,99
TOTAL 188,99 188,99 188,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.