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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1968 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 15CM 7,19 71,90
20.00 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM 1,50 30,00
30.00 COLA P/ PVC 175G 9,21 276,30
10.00 FLANGE 40MM 9,98 99,80
20.00 ROLO LA ANTI GOTA 9CM 4,79 95,80
25.00 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 2,61 65,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 15CM LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM COLA P/ PVC 175G FLANGE 40MM ROLO LA ANTI GOTA 9CM FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 639,05
23/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/2136; 639,05
TOTAL 639,05 639,05 0,00
SALDO A PAGAR 639,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.