Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2020 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OCULOS DE PRETECAO |
6,84 |
13,68 |
6.00 |
PARAFUSO 8.8 CAB CHATA 8X20 FENDA |
2,10 |
12,60 |
21.00 |
ARROELA LISA 06MM |
0,17 |
3,57 |
10.00 |
PARAFUSO PORCA SEXT. 08MM |
0,28 |
2,80 |
10.00 |
arroela lisa 08mm |
0,37 |
3,70 |
21.00 |
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 06 X 20 |
0,45 |
9,45 |
2.00 |
arroela lisa 9/16" |
1,35 |
2,70 |
4.00 |
porca sextavada ma 16mm parafuso |
3,50 |
14,00 |
2.00 |
parafuso sext 8.8 16x080 |
17,98 |
35,96 |
6.00 |
parafuso sext 5.8 1/4 x 3/4 |
0,71 |
4,26 |
1.00 |
PRENSAGEM FEMEA JIC 90° 3/4X3/8 |
25,27 |
25,27 |
6.00 |
COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS |
26,06 |
156,36 |
1.00 |
prensagem macho fixo 1/2x3/8 |
24,71 |
24,71 |
2.00 |
capa prensagem 02 tramas 3/8 importada |
11,32 |
22,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
OCULOS DE PRETECAO PARAFUSO 8.8 CAB CHATA 8X20 FENDA ARROELA LISA 06MM PARAFUSO PORCA SEXT. 08MM arroela lisa 08mm PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 06 X 20 arroela lisa 9/16" porca sextavada ma 16mm parafuso parafuso sext 8.8 16x080 parafuso sext 5.8 1/4 x 3/4 PRENSAGEM FEMEA JIC 90° 3/4X3/8 COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS prensagem macho fixo 1/2x3/8 capa prensagem 02 tramas 3/8 importada |
331,69 |
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03/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/822; |
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331,69 |
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05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2024
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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331,69 |
TOTAL |
331,69 |
331,69 |
331,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.