Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM |
10,00 |
20,00 |
5.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,50 |
7,50 |
0.50 |
MANGUEIRA PRETA 8MM |
8,00 |
4,00 |
1.00 |
TORNEIRA/TAMPA BARRICA
CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM CINTA PLÁSTICA MÉDIA MANGUEIRA PRETA 8MM TORNEIRA/TAMPA BARRICA
CAMINHÃO IVECO PLACA ISA6218 |
38,50 |
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27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2652; |
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38,50 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2023/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38,50 |
TOTAL |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.