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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO MUHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2062 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa clinica veterinaria para castração de caes e gatos de rua de 1 a 20 kg, encontrados em vias públicas do Município de Ernestina – RS. Em caso de femeas utilizar preferencialmente a tecnica realizada pelo flanco, do tipo ovariohisterectomia, utilizando e 30.000,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 Contratação de empresa clinica veterinaria para castração de caes e gatos de rua de 1 a 20 kg, encontrados em vias públicas do Município de Ernestina – RS. Em caso de femeas utilizar preferencialmente a tecnica realizada pelo flanco, do tipo ovariohisterectomia, utilizando e 30.000,00
03/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/16; 2.200,00
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2024 - REF. NFE 16 EDUARDO MUHL - 8999 2.200,00
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/19; 20.000,00
03/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/19; 10.000,00
03/05/2024 ERRO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO -20.000,00
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2024 - REF. NF 19 EDUARDO MUHL - 8999 10.000,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202427; 4.800,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2024 - REF. MAIO/2024 EDUARDO MUHL - 8999 4.800,00
27/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/30; 7.200,00
02/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2024 - REF. JUNHO/2024 EDUARDO MUHL - 8999 7.200,00
29/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/35; 1.000,00
01/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2024 - REF. NFE 35 EDUARDO MUHL - 8999 1.000,00
02/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/51; 4.800,00
10/10/2024 Pagamento de Empenho 2062/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.800,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.