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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PANO E COR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2065 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. - CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. 59,99 59,99
1.00 KIT SUPORTE PARA VARÃO - KIT SUP. PARA VARÃO 13,99 13,99
1.00 VARÃO 28mm - VARÃO PARA CORTINA 18,50 18,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. - CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. KIT SUPORTE PARA VARÃO - KIT SUP. PARA VARÃO VARÃO 28mm - VARÃO PARA CORTINA 92,48
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/528; 92,48
18/04/2024 Pagamento de Empenho 2065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 92,48
TOTAL 92,48 92,48 92,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.