Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PANO E COR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2065 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. - CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. |
59,99 |
59,99 |
1.00 |
KIT SUPORTE PARA VARÃO - KIT SUP. PARA VARÃO |
13,99 |
13,99 |
1.00 |
VARÃO 28mm - VARÃO PARA CORTINA |
18,50 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. - CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. KIT SUPORTE PARA VARÃO - KIT SUP. PARA VARÃO VARÃO 28mm - VARÃO PARA CORTINA |
92,48 |
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15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/528; |
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92,48 |
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18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,48 |
TOTAL |
92,48 |
92,48 |
92,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.