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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023
Consórcio Licitação: 28.976.123/0001-81

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 12.5/80X18 - 14 LONAS UNIDADE UN - SGS=105582 1.662,00 3.324,00
4.00 PNEU 1400 X 24 - 20 LONAS COMUM UNIDADE UNIDADE - SGS=104582 2.830,00 11.320,00
4.00 PNEU 195/65 R15 85 H UNIDADE - SGS=104593 220,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 PNEU 12.5/80X18 - 14 LONAS UNIDADE UN - SGS=105582 PNEU 1400 X 24 - 20 LONAS COMUM UNIDADE UNIDADE - SGS=104582 PNEU 195/65 R15 85 H UNIDADE - SGS=104593 15.524,00
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 6/21907; 15.524,00
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 9780 15.337,71
10/05/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2154/2024 186,29
TOTAL 15.524,00 15.524,00 15.524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 10/05/2024 186,29 Lançada
TOTAL   186,29