Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2173 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1649.40 |
Linha 10 |
5,59 |
9.220,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
Linha 10 |
9.220,15 |
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10/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202417; |
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9.220,15 |
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16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2173/2024
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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9.035,74 |
16/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2173/2024 |
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184,41 |
TOTAL |
9.220,15 |
9.220,15 |
9.220,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/04/2024 |
184,41 |
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Lançada |
TOTAL |
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184,41 |
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