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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2173 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1649.40 Linha 10 5,59 9.220,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Linha 10 9.220,15
10/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202417; 9.220,15
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2173/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 9.035,74
16/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2173/2024 184,41
TOTAL 9.220,15 9.220,15 9.220,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/04/2024 184,41 Lançada
TOTAL   184,41