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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIARA C DE CARVALHO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2195 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM PARA RETROESCAVADEIRA RD 150,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM PARA RETROESCAVADEIRA RD 450,00
09/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/85; 450,00
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2024 JACIARA C DE CARVALHO EIRELI - 7309 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.