Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AÇÚCAR CRISTAL 2KG |
9,49 |
18,98 |
1.00 |
CAFÉ 500G CX VACUO |
16,99 |
16,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
AÇÚCAR CRISTAL 2KG CAFÉ 500G CX VACUO |
35,97 |
|
|
09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3909; |
|
35,97 |
|
17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
|
|
35,54 |
17/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2213/2024 |
|
|
0,43 |
TOTAL |
35,97 |
35,97 |
35,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
17/04/2024 |
0,43 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,43 |
|
|