Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2305 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.50 |
DOCE DE FRUTAS Kg |
19,95 |
309,23 |
10.50 |
EXTRATO DE TOMATE Kg |
23,25 |
244,13 |
20.00 |
SELETA - DE LEGUMES DIVERSOS (Congelado) |
19,10 |
382,00 |
50.40 |
POLPA DE FRUTA (abacaxi, morango, uva, laranja) |
17,74 |
894,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
DOCE DE FRUTAS Kg EXTRATO DE TOMATE Kg SELETA - DE LEGUMES DIVERSOS (Congelado) POLPA DE FRUTA (abacaxi, morango, uva, laranja) |
1.829,46 |
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19/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 223/947237; |
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1.829,46 |
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24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2024
EDEMAR CASTOLDI - 10222 |
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1.829,46 |
TOTAL |
1.829,46 |
1.829,46 |
1.829,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.