| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| capeser ref FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 0,00 | 197,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | capeser ref FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 197,75 | ||
| 25/04/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 197,75 | ||
| 20/05/2024 | Pagamento de Empenho 2527/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,75 | ||
| TOTAL | 197,75 | 197,75 | 197,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||