Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PRINCIPAL BADESUL 009/2022 |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.03.00.00 - Amort. da Dívida BADESUL contrato 009/2022 |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
15.352,16 |
15.352,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
15.352,16 |
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29/04/2024 |
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 0574422000 |
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15.352,16 |
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30/04/2024 |
ERRO NO VALOR DO EMPENHO |
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-15.352,16 |
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30/04/2024 |
ERRO NO VALOR DO EMPENHO |
-15.352,16 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.