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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ECO VERDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2567 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Coleta orgânica e transporte 9.159,31 9.159,31
1.00 Coleta seletiva e transporte 8.239,59 8.239,59
1.00 Contentores 6.206,40 6.206,40
1.00 Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. 2.068,80 2.068,80
1.00 Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. 1.551,60 1.551,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 Coleta orgânica e transporte Coleta seletiva e transporte Contentores Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. Aditivo, inclusão de mais 15 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num total mensal de R$ 1.493,70. 27.225,70
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3091; 27.225,70
29/04/2024 ERRO NA DATA DE LIQUIDAÇÃO -27.225,70
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3091; 27.225,70
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2024 ECO VERDE LTDA - 10026 23.604,69
02/05/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2567/2024 1.497,41
02/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2567/2024 816,77
02/05/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2567/2024 1.306,83
TOTAL 27.225,70 27.225,70 27.225,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/05/2024 1.497,41 Lançada
ISS 02/05/2024 816,77 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 02/05/2024 1.306,83 Lançada
TOTAL   3.621,01