Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2576 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 16X120 |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
PORCA TRAVAMTE 16MM MA |
6,00 |
6,00 |
2.00 |
ARRUELA LISA - 16MM |
3,00 |
6,00 |
1.00 |
SEPARADOR - SAPATA INFERIOR BRAÇO TENSOR
VEÍCULO CAMINHÃO WOLKS PLACA IZX4J80 |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 16X120 PORCA TRAVAMTE 16MM MA ARRUELA LISA - 16MM SEPARADOR - SAPATA INFERIOR BRAÇO TENSOR
VEÍCULO CAMINHÃO WOLKS PLACA IZX4J80 |
427,00 |
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17/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2650; |
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427,00 |
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21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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427,00 |
TOTAL |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.