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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 16X120 25,00 25,00
1.00 PORCA TRAVAMTE 16MM MA 6,00 6,00
2.00 ARRUELA LISA - 16MM 3,00 6,00
1.00 SEPARADOR - SAPATA INFERIOR BRAÇO TENSOR VEÍCULO CAMINHÃO WOLKS PLACA IZX4J80 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 16X120 PORCA TRAVAMTE 16MM MA ARRUELA LISA - 16MM SEPARADOR - SAPATA INFERIOR BRAÇO TENSOR VEÍCULO CAMINHÃO WOLKS PLACA IZX4J80 427,00
17/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/2650; 427,00
21/05/2024 Pagamento de Empenho 2576/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 427,00
TOTAL 427,00 427,00 427,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.