Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estagiários do CIEE - REFERENTE AOS 13 ( TREZE) ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA EMEI |
11.958,40 |
11.958,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
Estagiários do CIEE - REFERENTE AOS 13 ( TREZE) ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA EMEI |
11.958,40 |
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02/05/2024 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA |
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11.958,40 |
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07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.958,40 |
TOTAL |
11.958,40 |
11.958,40 |
11.958,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.