Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2611 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FLAVONID C/30CP |
69,90 |
139,80 |
1.00 |
MONTELAIR 4MG C/30 SACHES |
95,90 |
95,90 |
1.00 |
LUGOL FORTE 2% 250ML (MANIPULADO) |
112,00 |
112,00 |
1.00 |
ÁCIDO ACÉTICO 5% 250ML (MANIPULADO) |
63,00 |
63,00 |
1.00 |
ACIDO TRICLOROACETICO 100ML (MANIPULADO) |
207,00 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
FLAVONID C/30CP MONTELAIR 4MG C/30 SACHES LUGOL FORTE 2% 250ML (MANIPULADO) ÁCIDO ACÉTICO 5% 250ML (MANIPULADO) ACIDO TRICLOROACETICO 100ML (MANIPULADO) |
617,70 |
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02/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/302; |
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617,70 |
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07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2024
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
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617,70 |
TOTAL |
617,70 |
617,70 |
617,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.