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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2617 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PINO DE CENTRO 12X7 33,00 99,00
4.00 POLCA PINO DE CENTRO 12 5,00 20,00
3.00 GRAMPO 3/4 X 82 X 560 143,00 429,00
6.00 POLCA GRAMPO 3/4 8,00 48,00
1.00 PINO DE CENTRO 12X6 33,00 33,00
2.00 ARRUELA CONICA 18MM 7,00 14,00
6.00 ARRUELA LISA 3/4 4,50 27,00
2.00 MOLA MESTRE 280,00 560,00
1.00 MOLA 5 - CAMINHÃO PLACA ISA6218 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 PINO DE CENTRO 12X7 POLCA PINO DE CENTRO 12 GRAMPO 3/4 X 82 X 560 POLCA GRAMPO 3/4 PINO DE CENTRO 12X6 ARRUELA CONICA 18MM ARRUELA LISA 3/4 MOLA MESTRE MOLA 5 - CAMINHÃO PLACA ISA6218 1.310,00
27/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/2652; 1.310,00
05/06/2024 Pagamento de Empenho 2617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.310,00
TOTAL 1.310,00 1.310,00 1.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.