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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2639 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: DIARIAS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE LIGIA SIGNOR EM CONSULTA MÉDICA 229,44 229,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE LIGIA SIGNOR EM CONSULTA MÉDICA 229,44
03/05/2024 CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 060/2024 229,44
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2024 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 229,44
TOTAL 229,44 229,44 229,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.