Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2641 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
FOLDER - para Orientação Familia Acolhedora. |
5,35 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2024 |
FOLDER - para Orientação Familia Acolhedora. |
535,00 |
|
|
03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/62; |
|
535,00 |
|
07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2024
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 |
|
|
535,00 |
TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.