Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2671 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Aulas Extras - de CAPOEIRA |
32,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
Aulas Extras - de CAPOEIRA |
480,00 |
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06/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
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480,00 |
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07/05/2024 |
EMPENHADO NA CONTA DE DESPESA INCORRETA |
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-480,00 |
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07/05/2024 |
EMPENHADO NA CONTA DE DESPESA INCORRETA |
-480,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.