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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2677 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023
Consórcio Licitação: 28.976.123/0001-81

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 PNEU 275/80 R22.5, TRACAO, MISTO (BORRACHUDO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 20 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104574 PARA CAMINHÃO MB 1620, PLACA IOD2670 1.367,00 21.872,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 PNEU 275/80 R22.5, TRACAO, MISTO (BORRACHUDO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 20 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104574 PARA CAMINHÃO MB 1620, PLACA IOD2670 21.872,00
17/05/2024 Conforme DANFE Nº 002/1524918; 21.872,00
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2024 CPX DISTRIBUIDORA S/A - 11003 21.609,54
22/05/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2677/2024 262,46
TOTAL 21.872,00 21.872,00 21.872,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 22/05/2024 262,46 Lançada
TOTAL   262,46