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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2721 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Serviço de mecânica - CONSERTO DO ONIBUS TRANPOSRTE ESCOLAR PLACA JBU7177 125,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Serviço de mecânica - CONSERTO DO ONIBUS TRANPOSRTE ESCOLAR PLACA JBU7177 375,00
15/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/984; 375,00
20/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.