Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2780 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CANO PVC 100MM BARRA DE 6M |
66,99 |
401,94 |
15.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M |
1,40 |
21,00 |
5.00 |
SIFAO SANFONADO 72CM |
3,55 |
17,75 |
10.00 |
ROLO LA ANTI GOTA 9CM |
4,79 |
47,90 |
10.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M |
2,61 |
26,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2024 |
CANO PVC 100MM BARRA DE 6M FITA VEDA ROSCA 18MMX10M SIFAO SANFONADO 72CM ROLO LA ANTI GOTA 9CM FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M |
514,69 |
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08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2425; |
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514,69 |
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10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2024
FRONT COMERCIAL LTDA - 11080 |
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514,69 |
TOTAL |
514,69 |
514,69 |
514,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.