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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2783 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CALÇADO BOTA ULTRALEVE - CALÇADO BOTA ULTRALEVE 110,00 330,00
1.00 SEGURANÇA - CONJUNTO MOTOQUEIRO FORRADO - SEGURANÇA - CONJUNTO MOTOQUEIRO FORRADO 135,00 135,00
3.00 CALÇADO BOTA CALFOR PAMPEANA - CALÇADO BOTA CALFOR PAMPEANA 95,00 285,00
10.00 CAPA DE CHUVA BOTÃO METAL - CAPA DE CHUVA BOTÃO METAL 77,25 772,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 CALÇADO BOTA ULTRALEVE - CALÇADO BOTA ULTRALEVE SEGURANÇA - CONJUNTO MOTOQUEIRO FORRADO - SEGURANÇA - CONJUNTO MOTOQUEIRO FORRADO CALÇADO BOTA CALFOR PAMPEANA - CALÇADO BOTA CALFOR PAMPEANA CAPA DE CHUVA BOTÃO METAL - CAPA DE CHUVA BOTÃO METAL 1.522,50
13/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/832; 1/833; 1.520,56
13/05/2024 DESCONTO NA NOTA FISCAL -1,94
20/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 1.520,56
TOTAL 1.520,56 1.520,56 1.520,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.