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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2835 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO - AVULSO 1,20MT 5,99 59,90
5.00 Esponja de Louça - C/ 4UN 3,99 19,95
1.00 GIMO CUPIN 25,00 25,00
5.00 VASSOURÃO PARA LIMPAR FORRO 49,99 249,95
1.00 PULVERIZADOR 18,99 18,99
10.00 SACO XADREZ ESPECIAL 45X65 5,99 59,90
5.00 LUVA - MULTIUSO SLIM AMARELA M 4,99 24,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 CABO - AVULSO 1,20MT Esponja de Louça - C/ 4UN GIMO CUPIN VASSOURÃO PARA LIMPAR FORRO PULVERIZADOR SACO XADREZ ESPECIAL 45X65 LUVA - MULTIUSO SLIM AMARELA M 458,64
16/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1498; 458,64
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2024 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 458,64
TOTAL 458,64 458,64 458,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.