Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
776.72 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,83 |
4.528,30 |
237.12 |
GASOLINA COMUM |
5,69 |
1.349,19 |
351.00 |
Oleo Diesel s10 |
5,91 |
2.074,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 |
7.951,91 |
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20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/11408; |
|
7.951,91 |
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23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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7.951,91 |
TOTAL |
7.951,91 |
7.951,91 |
7.951,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.