Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2911 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AREIA MEDIA |
97,50 |
97,50 |
1.00 |
CAL ITABRANCA 20 KG |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
PREGO 18X30 |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
AREIA MEDIA CAL ITABRANCA 20 KG PREGO 18X30 TORNEIRA LAVATORIO |
198,50 |
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21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3001; |
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198,50 |
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22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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198,50 |
TOTAL |
198,50 |
198,50 |
198,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.