O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM DO AMORTECEDOR 145,00 290,00
2.00 BUCHA EIXO TRASEIRO 350,00 700,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 574,00 1.148,00
2.00 KIT COIFA BATENTE 61,00 122,00
2.00 BIELETA 60,00 120,00
2.00 PIVO 81,50 163,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 55,00 110,00
2.00 BUCHA BANDEJA TRASEIRA 95,00 190,00
2.00 TERMINAL DE DIRECAO 99,50 199,00
2.00 BRAÇO AXIAL 72,50 145,00
1.00 CALÇO CAIXA 190,00 190,00
4.00 OLEO PARA MOTOR 50,00 200,00
1.00 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 45,00 45,00
1.00 CORREIA DO COMANDO 65,00 65,00
1.00 TENSOR DE CORREIA 130,00 130,00
1.00 RETENTOR DO COMANDO 35,00 35,00
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 290,00 290,00
1.00 JOGO DE SAPATA DE FREIO 316,00 316,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 355,00 710,00
1.00 KIT COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO 120,00 120,00
1.00 CALÇO DO MOTOR DIREITO 412,00 412,00
5.00 ÁGUA DESMINERALIZADA 12,00 60,00
2.00 ADITIVO P/RADIADOR 45,00 90,00
1.00 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 102,00 102,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 35,00 70,00
1.00 CALÇO DO MOTOR 417,00 417,00
1.00 COXIM DO CAMBIO 189,00 189,00
1.00 KIT EMBREAGEM 530,00 530,00
1.00 ATUADOR DA EMBREAGEM 283,00 283,00
1.00 CILINDRO MESTRE 309,00 309,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 27,50 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 COXIM DO AMORTECEDOR BUCHA EIXO TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA BATENTE BIELETA PIVO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA TRASEIRA TERMINAL DE DIRECAO BRAÇO AXIAL CALÇO CAIXA OLEO PARA MOTOR FILTRO DE ÓLEO MOTOR CORREIA DO COMANDO TENSOR DE CORREIA RETENTOR DO COMANDO JOGO DE PASTILHA DE FREIO JOGO DE SAPATA DE FREIO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO CALÇO DO MOTOR DIREITO ÁGUA DESMINERALIZADA ADITIVO P/RADIADOR RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIQUIDO DE FREIO DOT 4 CALÇO DO MOTOR COXIM DO CAMBIO KIT EMBREAGEM ATUADOR DA EMBREAGEM CILINDRO MESTRE BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 7.805,00
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/55171212; 890/55171439; 7.805,00
07/06/2024 Pagamento de Empenho 2942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.805,00
TOTAL 7.805,00 7.805,00 7.805,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.