Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2958 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
MÃO-DE-OBRA PARA PRENDER A CABINE DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA IOD2670 |
125,00 |
62,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
MÃO-DE-OBRA PARA PRENDER A CABINE DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA IOD2670 |
62,50 |
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24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1002; |
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62,50 |
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03/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2958/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,50 |
TOTAL |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.