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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UP SIDE-AGENCIA DIGITAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2024. 0,00 2.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Emp. referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2024. 2.580,00
02/01/2024 012024 215,00
10/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JANEIRO/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
06/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 215,00
08/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Emp. referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2024.. 215,00
12/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024426; 215,00
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. NFE 2024426 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
03/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024593; 215,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MARÇO 2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
03/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024762; 215,00
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. ABRIL/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20249226; 215,00
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MAIO/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
04/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241087; 215,00
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JUNHO/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
02/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241242; 215,00
05/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JULHO/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
04/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241400; 215,00
09/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. AGOSTO/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
03/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241555; 215,00
07/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. SETEMBRO/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
04/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20241718; 215,00
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. OUTUBRO/2024 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 215,00
TOTAL 2.580,00 2.365,00 2.365,00
SALDO A PAGAR 215,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.